SAP中,请求书照合之后,发现不一致,就会支付保留。
支付保留,可以参考如下文章。
SAP MM学习笔记34 - 请求书照合中的支付保留(发票冻结)_东京老树根的博客-CSDN博客
即使支付保留之后暂时不付钱,不可能一直不付钱,那付钱的时候又不想付全部的钱的话,可以在MIRO做差额处理(就是发票扣减),然后付自己认可的钱。
或者不扣减,直接就认了,来多少票就付多少钱,就是受入。
当然,SAP虽然提供这些功能,但是你内部搞了,对方发现收到的钱不对,还会来找你的呀。
所以现场一般不会去私自扣减然后付账的,而是先跟对方联系,搞清楚之后,是重新邮一张发票过来呀还是怎么弄,认识一致之后再搞。
如下图所示,购买发注100个,入库70个,却来了100个的发票。

1,参考明细进行差异处理
就是在MIRO 请求书画面,在明细上进行差异处理。
举个例子。
1-1,ME21N 购买发注

1-2, MIGO 入库
注意这里虽然是购买发注 100 个,但是只收到了 70 个。

1-3,MIRO 请求书照合
可以看到,这里默认就提示 70 个,就是说系统就认70个,因为就入库70个嘛。

然后在 修正ID 栏目,选 2 仕入先Error:请求书减额
意思就是说 仕入先(供货商)提供的发票有误,我们要做个减额处理的意思。

然后在 根据仕入先请求书金额、根据仕入先请求书数量 这两个栏位就可以录入金额和数量了。

回车之后会弹出对话框提示减额及具体减额多少金额。

保存之后也不会保留,因为已经扣减了,没有数量不一致。

又被我干崩了,哎

换个环境试下。
ME21N 购买发注 100 个。

MIGO 入库 70个
做发票扣减


可以见到Message中没有显示 保留。

确认下FI票,有两张。
第一张FI 票,还是承认请求书上的 100个商品的价额,1160 EUR,
但是,同时也多了个科目 决济-请求书差额 300 EUR。

第二张 FI 票
这张票上把 决济-请求书差额 给贷记,就是又从仕入先那儿拿回来了:),
两张FI票配合,相当于扣减了。

2,不参考明细进行差额处理
有时候明细较多,是有问题,但不知道是哪条有问题,就不会根据明细,而是整张票处理一下。

一般来说,值得信赖的供应商发过来的发票我们也倾向于相信。
只有还没太信赖的供应商,发过来的发票我们才要调查一下。
做个例子。
2-1,XK03

这里面设定了一个 许容范围Group

2-2, ME21N 购买发注
从仕入先 99002 购买发注10个 商品。

2-3,MIGO 入库

2-4,MIRO 请求书照合
本来应该是 174 EUR的,但是供应商给了一张 179 EUR的票。

可以看到,虽然有个 5 EUR的差距,但是我们也认了。

这里生成了 2张 FI 票。
意思就是说,这个供应商我们还不太信赖,你跟我要多少钱我也给,
但是我也会同时出个票(Credit Memo),然后把多给的钱要回来。

第 1 张票,就是仕入先发票上面的 179 EUR,
当然多了一个 决济-请求书差额 科目。

第 2 张票,会把 决济-请求书差额 科目贷记,然后去跟仕入先要这个钱。

3,不参考明细进行差额处理 2
如果真是微小的差异,属于以下理由,而且在许容范围内,那也就认了算了,直接过账
- 请求书金额比预定金额小(少要钱了你还查啥)
- 请求书金额虽然比预期大一点点,但是从信赖的供货商发来的(就是说肯定是有理由的)
- 不值得去调查差异理由
- 预计调查工数或成本过高

来做个例子。
3-1,ME21N 购买发注

3-2, MIGO 入库

3-3,MIRO 请求书照合
正常请求书上 172.5 EUR 是我们认可的,
但是供应商来了张 175 EUR的票。我们也不想具体查那条数据出问题(虽然例子里只有1条数据,但是实际项目中,可能会有很多数据),直接就如供应商所愿,登了 175 EUR。

这样就登好了,也没有保留。

FI 票也就只有一张了。

这被多要的 2.5 EUR 被计上到了 小额损失-请求书受领 科目里面了。

4,用 手动受入 进行差额处理
上面的 3,是在许容范围内的才会进行受入。
但是那肯定是有金额限制的,SAP中默认设为 2.5EUR(在Customize中可以修改)
如果超出最高受入许容范围,还想受入(就是认了),也可以通过 手动受入 来做。

4-1,ME21N 购买发注

4-2,MIGO 入库

4-3,MIRO 请求书照合
我这里面肯定是设置了,50 EUR 也OK

再多一点点就不行了。 信号灯变红色了。

现在用 手动受入 进行差额处理

也可以成功转记。

看一下 FI 票只有一张,
不像 上面的 2 反向去要钱,会生成 2张 FI 票,
这里就是自己认了,虽然差额比系统默认设置的(比如我这里设为了 50 EUR,一般系统会默认为 2.5 EUR,然后可以在 Customize里面改,我这个估计是改过了)

计入 小额损失 请求书受领 科目。
但是要注意,这是个危险的操作,凭什么就认了呢,明明是可以收的钱。
在现场,这个功能没见过用的。
如果真的要用的话,也会分配权限给某些人,由他们来做。
权限对象 M_RECH_AKZ










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